一、預(yù)算單位基本情況 我局在職人員政法編制人數(shù)33人,工勤編2人,實有政法編制人數(shù)32人,工勤2人,退休轉(zhuǎn)在職4人,退休11人。車輛編制5輛,實有車輛5輛。 擔(dān)負著全州普法宣傳、依法治州、人民調(diào)解、兩勞人員安置幫教、社區(qū)矯正、法律援助、社會治安綜合治理以及公證律師管理等重要職能,為迪慶經(jīng)濟社會實現(xiàn)又好又快發(fā)展提供堅強有力的法律保障和優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。 二、預(yù)算單位收入情況 ?? 2016年部門預(yù)算總收入6804968.41元,比2015年增加1105586.41元,增長19%。 三、預(yù)算單位支出 (一)本級財力支出按功能科目分類情況 公共安全支出-司法-行政運行4131109.7元,用于人員工資福利支出、水電、取暖、車輛運行維護、包干經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出。 公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)300000元,用于人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作、安置幫教工作。 公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)700000元,用于迪慶州社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教基地建設(shè)項目 公共安全支出-司法-普法宣傳180000元,用于法制宣傳工作。 公共安全支出-司法-一般行政事務(wù)管理500000元,用于開展各項業(yè)務(wù)專項經(jīng)費。 公共安全支出-司法-法律援助150000元,用于法律援助工作。 (二)本級財力支出按經(jīng)費科目分類情況 ?基本支出4974968.41元,比2015年增加1155886.41元,增長30%。 ?項目支出1830000元,比2015年增加580000元,增長46%。 四、基本支出預(yù)算變動的重要原因 ? 2015年部門預(yù)算基本支出4974968.41元比2015年部門預(yù)算基本支出增加1155886.41元,增長30%,主要是人員工資的增加,。 五、項目支出預(yù)算變動的主要原因 2016年部門預(yù)算項目支出1830000元比2015年部門預(yù)算基本支出增加580000元,增長30%,主要原因是工作職能的轉(zhuǎn)移,雖然今年在去年的基礎(chǔ)上減少依法治州經(jīng)費120000元,但是為加強基地建設(shè),提高社區(qū)矯正和安置幫教工作水平,促進“兩類”人員順利回歸社會,省委、省政府在云發(fā)【2013】20號文件中明確提出,要采取政府投入、社會支持等方式建設(shè)集食宿、教育、培訓(xùn)、救助為一體的過渡性安置基地,新增加迪慶州社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教基地建設(shè)項目經(jīng)費700000元。? 迪慶州司法局 2016年3月22日 點擊下載:部門預(yù)算公開情況表 ??? |